Podatki w biurze rachunkowym – krótki przegląd zmian z 2022 i nowości na 2023 rok.

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Podatkowe

 9.12.2022 | 10:00-15:00 | Anna Kędzierska-Adamczyk

Szkolenie przeznaczone dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych – kompleksowe usystematyzowanie najważniejszych zmian w podatkach z perspektywy pracy biura rachunkowego. Omówienie zmian na rok 2023, procedura przygotowania do wdrożenia kolejnych zmian, poukładanie dat wejścia w życie wielokrotnie zmienianych w 2022 roku przepisów.

 

Zaprasza:

Anna Kędzierska-Adamczyk – ekspert oraz od dziesięciu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym tematów dotyczących ZUS. Absolwentka uczelni prawniczej, od dwudziestu lat doradca podatkowy. Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników szkoleń przekroczyła tysiąc słuchaczy. Szkoli zarówno początkujących, jak i księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm. Szkolenia prowadzone przez nią są szczególnie cenione przez uczestników za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

Opis

PROGRAM:

  • Opodatkowanie wynagrodzeń.

– Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022 

– nowa skala podatkowa
– nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych
– likwidacja ulgi dla klasy średniej
– likwidacja „rolowania” zaliczek
– podatek hipotetyczny
– ważne przepisy przejściowe.

 

– Uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku.

– nowe zasady procedowania z oświadczeniami i wnioskami osób zatrudnionych
– nowe zasady przekazywania i odwoływania powyższych wniosków
– doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych
– częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki od wypłaconych świadczeń
– zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty wolnej – rewolucja w stosowaniu
– możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru zaliczki – warunki i konsekwencje
– nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika
– nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów
– inne drobne zmiany.

 

– Zmiany w druku PIT 2(9) od 01.01.2023 roku (po kolejnych poprawkach)

– Zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót, 4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki – po zmianach od 01.01.2022, 01.07.2022 i od 01.01.2023 roku.

– reguły stosowania ulgi dla młodych po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi na powrót po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi senioralnej po kolejnych zmianach
– niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla podatnika.

– Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń.

– powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
– likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
– zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
– zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.

 

  • Zmiany w podatku PIT w działalności

– możliwość odliczenia składki zdrowotnej
– możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania
– zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania PKPiR i ksiąg handlowych
– zmiany w zakresie transakcji powyżej 15ooo i powyżej 20000 PLN
– zmiany zasad opodatkowania wynajmu
– zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
– rozliczanie ulg w zeznaniu rocznym
– zmiany w podatku zryczałtowanym

 

  • Zmiany w podatku VAT

– sygnalizacja projektowanych zmian
– mały podatnik
– współczynnik z art. 90-91
– zmiany w fakturowaniu
– inne drobne zmiany
– terminale, kasy fiskalne, faktury.

 

  • Wybrane zmiany w podatku CIT.

– odroczenie podatku minimalnego
– likwidacja przepisów „ukryta dywidenda”
– zmiany w podatku u źródła
– zmiany w „cienkiej kapitalizacji”

  • Składka zdrowotna – rozliczenie roczne.

– Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.

– „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 – wyjaśnienia praktyczne.

– Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

– dla osób współpracujących
– dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
– dla twórców i innych grup
– składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

 

  • Panel dyskusyjny.

 

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!
(cena netto):

497,00 

Dla użytkowników naszej platformy, szkolenie taniej o 300 zł! Zaloguj się do platformy, przejdź do zakładki „bonusy” >> Twój voucher.

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca