Kurs podatkowy: Obrót międzynarodowy i ceny transferowe

W kursie omówione zostaną najważniejsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo polskich sądów i Trybunału Sprawiedliwości UE. Eksperci omówią trudne przypadki, dzięki którym utrwalisz prawidłowe praktyki tworzenia dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe szkolenie online

Opodatkowanie dochodów transgranicznych i podatek u źródła

Przerwy między dniami szkoleniowymi dają możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w praktyce oraz przygotowania pytań, które można zadać prowadzącemu na kolejnych spotkaniach. Wszelkie pozyskane informacje podczas zajęć będą zgodne z obecnie obowiązującym prawem.

Podsumujemy także najważniejsze zagadnienia związane z:

  • wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów,
  • monitorowaniem cen ustalanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • procedurami sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych,
  • tworzeniem analizy porównawczej chroniącej przed sankcjami podatkowymi.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie podatkowym: Obrót Międzynarodowy i Ceny Transferowe:

Kurs w trybie Online.

Czas trwania: 5 spotkań po 6 godzin zegarowych, termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).

Darmowe konsultacje: 
w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką!

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

  1. Dodaj wybrany kurs do koszyka
  2. Przy opcji płatności zaznacz zaznacz „Dofinansowanie”.
  3. Poczekaj na kontakt naszego działu sprzedaży w celu ustalenia szczegółów.

LUB[Przejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.


Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej. Wejdź na zakładkę dofinansowanie u umów rozmowę z doradcą!

Program

 

Temat 1 – Opodatkowanie dochodów transgranicznych i podatek u źródła
1. Prezentacja zasad związanych z opodatkowaniem dochodów
transgranicznych i podatkiem u źródła
2. Certyfikat rezydencji
3. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
4. Zakład podatkowy przedsiębiorcy za granicą
5. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców w przypadku, gdy w
drugim państwie jest zakład podatkowy i go nie ma
6. Opodatkowanie dochodów z nieruchomości oraz zbycia różnych
praw i planowane zmiany (spółka nieruchomościowa)
7. Należności objęte podatkiem u źródła – art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. i art.
29. ust. 1 u.p.d.o.f.
8. Różnice w stosunku do należności ujętych w Konwencja Modelowa)
OECD
9. Opodatkowanie dochodów pracowników transgranicznych
10. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania
11. Opodatkowanie dochodów innych niż z pracy
12. podatek u źródła od należności licencyjnych
13. Transgraniczne opodatkowanie dywidend i odsetek
14. Należyta staranność w podatku u źródła przy płatnościach
do 2 000 000 zł
15. Zasady płatności podatku u źródła przy płatnościach powyżej
2 000 000 zł (ogólne informacje)
16. Exit tax – podatek od zmiany siedziby lub przeniesienia aktywów za
granicę
17. Formularze w PIT i CIT związane z transgranicznym
opodatkowaniem dochodów
Temat 2 – Ceny transferowe oraz Raportowanie schematów
podatkowych (MDR) (2 dni)

1. Ceny transferowe
2. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Temat 3 –Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w 2021. (2dni)
1. Kluczowe zasady opodatkowania międzynarodowej wymiany
towarowej.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
4. Magazyn typu call-off stock
5. Transakcje wielostronne z udziałem podatników z UE i z krajów
trzecich
6. Eksport towarów
7. Import towarów
8. Usługi w obrocie międzynarodowym
9. Konsekwencje zmian przepisów unijnych w zakresie pakietu ecommerce, które mają wejść w życie od lipca 2021 r.
10. Brexit- konsekwencje wyjścia Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej dla
wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej od 1 stycznia 2021 r.

Prowadzący

Mieszko Łukaszewicz – doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, magister prawa i arabistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących prawa podatkowego państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego.

Prowadzi również szkolenia z zakresu podatków dochodowych, VAT, cen transferowych i ordynacji podatkowej. Jako praktyk specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Jolanta Kica – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego.

Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Zarezerwuj miejsce - dodaj do koszyka (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

1.745,00 

Możliwość przeprowadzenia kursu w formie zamkniętej, program zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.8/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji