Rozliczenie podatku CIT – praktyczne przykłady i aktualne orzecznictwo

30.07.2025 | 10:00 – 15:00 | Dariusz Zygmuntowski

Czy wiesz, jakie są konsekwencje wypłaty zysku po przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o.? Zastanawiasz się, czy koszt odsetek od pożyczek na transakcje kapitałowe może zostać zaliczony do kosztów podatkowych? Chcesz dowiedzieć się, jakie ryzyka podatkowe wynikają z opodatkowania ukrytych zysków w estońskim CIT?

Faktem jest, że właściwa klasyfikacja kosztów i przychodów podatkowych oraz odpowiednie zastosowanie ulg i odliczeń podatkowych stanowi kluczowy element podlegający weryfikacji przez organy podatkowe. Katalog kosztów i przychodów, moment ich poniesienia oraz lista stosowanych ulg i odliczeń jest przeważnie przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, które kończą się często na sali sądowej.

Przedmiotowe szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom stanowiska prezentowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Jest to o tyle istotne, że (w szczególności te pierwsze) ulegają one częstym zmianom i korektom. Zaprezentowane zostaną przykłady i problemy, które mogą stanowić przydatne narzędzie przy podejmowaniu ewentualnych decyzji biznesowo-podatkowych z uwzględnieniem często niespójnych i zmiennych poglądów organów podatkowych.

 

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

  • właścicieli firm i członków zarządów spółek kapitałowych,
  • księgowych i specjalistów odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółkach,
  • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
  • doradców podatkowych i prawników obsługujących klientów korporacyjnych,
  • osoby planujące przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności,
  • wszystkich, którzy chcą zaktualizować wiedzę z zakresu CIT w kontekście bieżących przepisów i praktyki organów podatkowych.

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu:

  • dowiesz się, jak prawidłowo kwalifikować przychody i koszty podatkowe na podstawie najnowszego orzecznictwa,
  • poznasz aktualne podejście organów do CIT estońskiego – w tym zagadnienie ukrytych zysków i prezentacji zysku w sprawozdaniu finansowym,
  • zrozumiesz zasady rozpoznawania przychodów nietypowych, jak aporty, odszkodowania czy majątek z likwidacji spółki,
  • przeanalizujesz moment poniesienia kosztu oraz sytuacje, w których koszty mogą być wyłączone z rachunku podatkowego,
  • nauczysz się, jak weryfikować obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego,
  • zdobędziesz praktyczne wskazówki dotyczące dokumentowania ulg B+R i ulgi na ekspansję w świetle bieżącej praktyki organów podatkowych.

 

Zapisz się już dziś i zdobądź wiedzę, która ochroni Twoją firmę przed podatkowymi pułapkami!

 

Na szkolenie online zaprasza:

Dariusz Zygmuntowski – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Opis

PROGRAM:

  1. Przychody podatkowe.
    • Analiza opłacalności prowadzenia spółki z o.o. – porównanie obciążeń fiskalnych występujących w spółkach oraz prowadzenia działalności w ramach działalności indywidualnej/spółki cywilnej/spółki jawnej.
    • Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej/spółki jawnej w spółkę z o.o. – ryzyka podatkowe związane z wypłatą zysku po przekształceniu.
    • CIT estoński – wybrane zagadnienia.
      • Praktyczna analiza pierwszych weryfikacji rozliczeń przez organy podatkowe.
      • Prezentacja zysku w sprawozdaniu finansowym a skutki podatkowe.
      • Ukryte zyski – orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.
    • Wybrane przychody w podatku CIT.
      • Dywidenda rzeczowa – negatywne konsekwencje podatkowe.
      • Zwrot pożyczki w formie rzeczowej – negatywne konsekwencje podatkowe.
      • Dotacje w ujęciu podatkowym.
      • Odszkodowania – różne przypadki.
      • Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
      • Majątek otrzymany w wyniku likwidacji spółki będącej podatnikiem CIT i spółki transparentnej podatkowo.
    • Podział przychodów w ustawie CIT.
      • Inne źródła przychodów a kapitałowe zyski – podział.
      • Trudności dotyczące kwalifikacji kosztów pośrednich do właściwego źródła przychodów – analiza na podstawie bieżącego orzecznictwa.

 

  1. Koszy podatkowe.
    • Moment poniesienia kosztów podatkowych.
      • Koszty pośrednie a moment poniesienia kosztu: nie zawsze ujęcie bilansowe jest tożsame z ujęciem podatkowym – praktyczne przykłady.
      • Korekta kosztów podatkowych – brak definicji oczywistej omyłki może powodować różne interpretacje tej samej sytuacji.
      • Regulacje dotyczące wydatków ponoszonych z dotacji – najnowsze regulacje.
      • Inne wybrane przykłady dotyczące ujęcia kosztów i ich korekty.
    • Wyłączenia z kosztów podatkowych.
      • Zapłata odszkodowań i kar umownych – czy zawsze w kosztach podatkowych?
      • Wydatki sfinansowane odszkodowaniem.
      • Koszty pracownicze i inne koszty płacowe.
      • Spłata odsetek od pożyczek – nie zawsze w kosztach podatkowych. Wyłączenie z kosztów podatkowych odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe jako dodatkowe obostrzenie.
      • Inne wybrane przykłady opracowane na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
    • Podatek u źródła płacony za podatnika zagranicznego a koszty podatkowe.
      • Wybrane przykłady świadczeń podlegających (lub nie) obowiązkowi potrącania podatku u źródła – analiza niespójnego orzecznictwa organów podatkowych.
      • Zaliczanie do kosztów podatkowych „ułamka kapitału zapasowego” – czy pamiętasz o tej możliwości? Praktyczne wyliczenie przedmiotowych kosztów.

 

  1. Koszty podatkowe w kontekście podatku minimalnego – na co zwrócić uwagę przy weryfikacji obowiązku wynikającego z przepisów o podatku minimalnym?

 

  1. Ulgi podatkowe.
    • Ulga badawczo – rozwojowa.
      • Analiza dokumentów, które weryfikują organy podatkowe przy sprawdzaniu niniejszej ulgi.
      • Inne wybrane zagadnienia – omówienie najnowszego orzecznictwa.
    • Ulga na ekspansję.
      • Wydatki na zwiększenie sprzedaży – koszty podatkowe plus dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania.
      • Jakie wydatki kwalifikują się do objęcia ulgą – pierwsze rozstrzygnięcia organów podatkowych.
      • Problemy praktyczne dotyczące ulgi na ekspansję.

W 2024 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilość uczestników!

Cena szkolenia [netto]:

347,00 

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł  Szczegóły >>

Podobne szkolenia i kursy:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Prowadzący posiadał zarówno dużą wiedzę, którą umiał w przystępny sposób przekazać, jak i duże pokłady cierpliwości.

Agnieszka Nowak

Księgowa

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca

Jestem zadowolona ze współpracy z Wektorem Wiedzy. Kontakt i obieg informacji był bardzo dobry. Nie mam zastrzeżeń.

Klient

Główna Księgowa

Bardzo profesjonalna firma z pełnym zakresem dodatkowych pomocy. Materiały dydaktyczne i bardzo dobra wiedza teoretyczna, i praktyczna daje gwarancję jakości, i godnego polecenia.

Klient

Księgowa

Kim jesteśmy?

Od roku 2011, często mierząc się z wieloma przeszkodami, rozwijamy skrzydła i codziennie staramy się być coraz lepsi. Dla Ciebie i Twojej firmy, dla nas, dla innych, dla planety. Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć.

Szkolimy pracowników działów księgowych, kadrowych i wielu innych. Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach.

W naszym portfolio znajdziesz:

400+

Cenionych trenerów

Od 2011 roku współpracujemy z trenerami, ekspertami którzy w branży są od min. 10 lat.

1500 +

Spotkań szkoleniowych rocznie

Z naszymi trenerami średnio rocznie organizujemy ponad 1500 spotkań szkoleniowych.

7000 +

Uczestników szkoleń i kursów rocznie

Razem z trenerami średnio rocznie szkolimy ponad 7000 pracowników z całej Polski.

Przejdź do treści