Podróże służbowe po zmianach KSeF – jak prawidłowo rozliczać koszty pracowników?

28.04.2026 | 10:00 – 15:00 | Lech Janicki

Czy wiesz, jak skutecznie powiązać fakturę ustrukturyzowaną z KSeF z konkretnym rozliczeniem delegacji pracownika, aby uniknąć błędów w księgach wieczystych w 2026 roku? Zastanawiasz się, jakie skutki podatkowe wywołuje najnowsze, kontrowersyjne orzecznictwo dotyczące wynajmu aut, taksówek oraz zakwaterowania pracowników oddelegowanych? Chcesz dowiedzieć się, jak zaprojektować nowy obieg dokumentów i wewnętrzny regulamin, by systemowo rozwiązać problem „faktur widm” oraz wydatków nieudokumentowanych?

Dynamika zmian w przepisach podatkowych na przestrzeni ostatnich lat oraz wprowadzenie obowiązkowego KSeF w 2026 roku całkowicie redefiniują pojęcie „rozliczenia delegacji”. Dotychczasowe procedury oparte na papierowych załącznikach odchodzą do lamusa, ustępując miejsca cyfrowej weryfikacji i nowym rygorom dokumentacyjnym. Niewłaściwe rozróżnienie podróży służbowej od oddelegowania czy błędy w limitach kilometrówki mogą dziś generować dotkliwe ryzyka w podatkach PIT, CIT oraz w rozliczeniach ZUS. Przygotowaliśmy to spotkanie, aby wyposażyć Państwa w praktyczne narzędzia i aktualną wiedzę, która pozwoli bezpiecznie przeprowadzić firmę przez rewolucję technologiczną i prawną. Naszym celem jest przełożenie skomplikowanych wyroków TK i NSA na język codziennej praktyki księgowej.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

  • głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych,
  • właścicieli biur rachunkowych obsługujących sektor MŚP,
  • kierowników działów kadr i płac oraz specjalistów ds. HR,
  • manedżerów flot samochodowych i osoby odpowiedzialne za logistykę wyjazdów,
  • przedsiębiorców samodzielnie rozliczających koszty działalności,
  • wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

 

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu:

  • dowiesz się, jak technicznie „opisać” fakturę z ksef, której dane nie zawierają szczegółów wyjazdu, a muszą trafić do kosztów,
  • poznasz zasady stosowania limitów (100/150/225 tys. zł) przy wynajmie aut w delegacji oraz skutki używania aut elektrycznych,
  • zdobędziesz wiedzę o obowiązkach płatnika podatku u źródła (wht) i terminach składania deklaracji ift-2r/cit-10z,
  • nauczysz się odróżniać podróż służbową od oddelegowania i jazd lokalnych w świetle najnowszych wyroków sądowych,
  • poznasz aktualne wysokości diet, ryczałtów oraz zasady korzystania z nowej ulgi na udział w targach i reklamę,
  • dowiesz się, jak poprawnie pomniejszać diety w przypadku usług hotelowych i co zrobić, gdy rachunek za kolację przekracza limit diety.

 

KSeF i delegacje 2026: Zamień chaos dokumentacyjny w bezpieczne procedury!

 

Na szkolenie online zaprasza:

Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 20 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Przez wiele lat pracownik i współpracownik czołowych firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego (ok. 1500 przeprowadzonych szkoleń).

Opis

Program:

  1. Faktury wystawione w KSEF dotyczące podróży służbowych i praktyczne problemy dokumentacyjno – podkładkowe po naszej stronie od 2026 roku.
  • Otrzymujemy fakturę ustrukturyzowaną z KSEF i trafia do naszego systemu – co dalej?
  • Obieg dokumentów w firmie, procedury i sposób „opisania” tego, co nie wynika z danych zawartych na fakturze, a ma wpływ na prawidłowe ujęcie faktury w naszych księgach.
  • Prawidłowe rozliczenie podróży służbowej w 2026 r. (powiązanie wyjazdu z fakturami z KSEF, rola pracowników w procesie prawidłowego pozyskania faktur, zbieżność rozliczeń, „opisywanie” faktur z KSeF.
  • Co, jeśli otrzymamy błędną fakturę lub taką, która nas nie dotyczy?
  • Pilotowanie dokumentów z KSEF, uprawnienia, kontaktowanie się z kontrahentami w kwestiach faktur z KSEF – dziesiątki nowych sytuacji, do których należy się przygotować.
  • Jak pozyskiwać faktury w czasach KSEF (Podmiot 3, maile pracownika, ID na fakturze, potwierdzenia transakcji, rozliczenia w sytuacji niewystawienia faktury w KSEF)?
  • Czy pracownik będzie kontrolował „swoje” faktury w KSEF?
  1. Odpowiedzi MPiPS z 2025 r. na interpelacje poselskie związane z podróżami służbowymi –kontrowersje z tym związane.
  2. Kontrowersyjny i bardzo niekorzystny wyrok NSA z 2024 r. w sprawie zwrotu wydatków na taksówki.
  3. Podróż służbowa, oddelegowanie, jazdy lokalne – zupełnie inne skutki podatkowe.
  4. Najnowsze zmiany przepisów podatkowych 2022-2025 a podróże służbowe.
  5. Nowa wysokość diet i ryczałtów, nowa kilometrówka od 2023 r.
  6. Zmiana linii orzeczniczej NSA dotyczącej zakwaterowania pracowników oddelegowanych.
  7. Nowość: Ulga na udział w targach i reklamę – koszty podróży służbowych.
  8. CIT estoński a podróże służbowe i wyjazdy członków zarządu.
  9. Transport międzynarodowy – brak podróży służbowych.
  10. Rewolucja samochodowa w CIT i PIT z 2019 i 2026 r. i jej wpływ na rozliczanie podróży służbowych w 2026 r.:
  • Zasady rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
  • „Limit proporcyjny 100/150/225 tys. zł” przy wynajmie samochodów w delegacji.
  • Podróż służbowa odbywana samochodem pracownika – skutki w CIT i PIT.
  • Wynajem samochodu w polskiej wypożyczalni – skutki podatkowe.
  • Wynajem samochodu w podróży zagranicznej – skutki podatkowe, w tym rozliczenie podatku u źródła (WHT) do 7 dnia następnego miesiąca. Spółka jako płatnik „podatku u źródła” od usług nabywanych za granicą podczas podróży służbowych (obowiązki informacyjne m.in. IFT-2R, CIT-10Z oraz optymalizacja kosztów związanych z nabywaniem powyższych usług.
  • Wydatki związane z przejazdem autostradami, drogami płatnymi oraz parkingiem.
  • Samochód elektryczny w podróży służbowej.
  1. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w latach 2015 – 2023 r. przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych.
  2. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników; wątpliwości, zagadnienia praktyczne i ich wpływ na rozliczanie podróży służbowych. Zmiany w ryczałtach od 2022 r.
  3. Podróż służbowa a oddelegowanie – skutki podatkowe.
  4. Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych).
  5. „pobyt prywatny” pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki.
  6. Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków).
  7. Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych.
  8. Jak liczyć zmniejszenia diet w przypadku zapewnienia wyżywienia przez pracodawcę?
  9. Co zrobić, jeżeli wartość posiłku przekracza wysokość diety?
  10. Wyżywienie w ramach usługi hotelowej.
  11. Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.
  12. Przedstawiciele handlowi – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży w świetle wyroku TK i najnowszego korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
  13. Podróże osób nie będących pracownikami: kadra zarządzająca, właściciele, kontrakty menedżerskie, rada nadzorcza, zleceniobiorcy, prokurenci, wolontariusze, członkowie stowarzyszeń – jak prawidłowo rozliczyć takie wyjazdy?
  14. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa.
  15. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.
  16. Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
  17. Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP – skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF.
  18. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  19. Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych.
  20. Kontrola prawidłowego rozliczania delegacji w świetle obowiązków KSEF od 2026 r.

W 2024 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilość uczestników!

Cena szkolenia [netto]:

347,00 

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł  Szczegóły >>

Podobne szkolenia i kursy:

Kim jesteśmy?

Od roku 2011, często mierząc się z wieloma przeszkodami, rozwijamy skrzydła i codziennie staramy się być coraz lepsi. Dla Ciebie i Twojej firmy, dla nas, dla innych, dla planety. Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć.

Szkolimy pracowników działów księgowych, kadrowych i wielu innych. Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach.

Opinie o nas!

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

W naszym portfolio znajdziesz:

400+

Cenionych trenerów

Od 2011 roku współpracujemy z trenerami, ekspertami którzy w branży są od min. 10 lat.

1500 +

Spotkań szkoleniowych rocznie

Z naszymi trenerami średnio rocznie organizujemy ponad 1500 spotkań szkoleniowych.

7000 +

Uczestników szkoleń i kursów rocznie

Razem z trenerami średnio rocznie szkolimy ponad 7000 pracowników z całej Polski.

Przejdź do treści