Zmiany w podatkach dochodowych i VAT 2026/2027
– kompleksowe szkolenie aktualizacyjne

12 miast

od Kołobrzegu po Wieliczkę

listopad – grudzień 2026
447 zł

za jednego uczestnika

Zmiany w podatkach dochodowych i VAT 2026/2027

Czy wiesz, jak bezbłędnie zmapować konta analityczne w swoich systemach finansowo-księgowych pod kątem nowych wymogów JPK_VAT i obligatoryjnego KSeF oraz jak uniknąć błędów wyłapywanych przez automatyczne algorytmy walidacyjne KAS? Zastanawiasz się, w jaki sposób nowe limity kosztowe dotyczące pojazdów w działalności oraz zmiany w Estońskim CIT i opodatkowaniu minimalnym wpłyną na bezpieczne planowanie podatkowe w Twojej firmie? Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie zweryfikować procedury cen transferowych (w tym zasady Safe Harbour) i zachować należytą staranność przy sprawdzaniu kontrahentów na Białej Liście, aby uchronić zarząd przed surowymi sankcjami karnoskarbowymi?

Nadchodzący rok 2027 przynosi fundamentalne przekształcenia w polskim systemie podatkowym, nakładając na przedsiębiorców oraz służby księgowe niespotykany dotąd zakres nowych obowiązków sprawozdawczych i ewidencji cyfrowej. Rewolucja w obszarze obligatoryjnego KSeF, automatyzacja kontroli po stronie Krajowej Administracji Skarbowej oraz kompleksowa reforma podatków dochodowych PIT i CIT wymagają natychmiastowego zweryfikowania dotychczasowych procedur firmowych. Równolegle, ewolucja orzecznictwa TSUE i NSA w sprawach prawa do odliczenia VAT i przedawnienia zobowiązań stawia przed podatnikami nowe wyzwania z zakresu należytej staranności i zarządzania ryzykiem. Aby bezpiecznie przeprowadzić Państwa przez gąszcz zmieniających się przepisów oraz uchronić przedsiębiorstwo przed dotkliwymi sankcjami, przygotowaliśmy to kompleksowe i wysoce praktyczne szkolenie aktualizacyjne. Spotkanie to stanowi zwięzłą, a zarazem pełną mapę drogową, która krok po kroku ustrukturyzuje procesy podatkowe i przygotuje Państwa firmę na nadchodzące wyzwania.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu:

Lokalizacje szkoleń

Pabianice

16.11.2026
Paweł Dymlang

Elbląg

17.11.2026
Paweł Dymlang

Bolesławiec

23.11.2026
Marcin Otręba

Kołobrzeg

01.12.2026
Mirela Chomont-Wolak

Ostrów Wielkopolski

01.12.2026
Marcin Otręba

Chojnice

01.12.2026
Paweł Małecki

Częstochowa

02.12.2026
Marcin Otręba

Inowrocław

02.12.2026
Paweł Małecki

Lublin

03.12.2026
Dariusz Malinowski

Wieliczka

03.12.2026
Marcin Otręba

Gorzów Wielkopolski

04.12.2026
Paweł Małecki

Radom

11.12.2026
Paweł Dymlang

Oferujemy także szkolenie w formie online

Marcin Otręba, ekspert prowadzący szkolenie podatkowe i kursy księgowe.

Szkolenie: Zmiany w podatkach dochodowych i VAT 2026/2027 – kompleksowe szkolenie aktualizacyjne

30.11.2026 | 10:00 - 15:00 | Marcin Otręba Czy wiesz, jak bezbłędnie zmapować konta analityczne w swoich systema...

Nasi eksperci

Nasi eksperci

Program szkolenia

Temat I - VAT 2026/2027 – Kluczowe zmiany i procedury rozliczeniowe
  • Uproszczenia dla podatników
    • Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych i uproszczenia w składaniu deklaracji VAT.
    • Reżim rozliczeniowy i terminy zapłaty podatku przy WNT nowych środków transportu.
    • Procedury zwrotu podatku VAT i kryteria ich przyspieszenia.
  • Rejestracja do VAT i Biała Lista podatników
    • Weryfikacja przesłanek odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia do rejestru VAT (zgłoszenia VAT-R i VAT-Z).
    • Obowiązki ewidencyjne oraz status podatnika VAT w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
    • Praktyczne aspekty weryfikacji statusu kontrahentów w Białej Liście Podatników na wybrany dzień.
  • Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) i odpowiedzialność solidarna
    • Zakres stosowania obligatoryjnego MPP a odpowiedzialność solidarna nabywcy.
    • Granice ochrony płatności w mechanizmie podzielonej płatności a wyłączenia tarczy ochronnej.
  • Transakcje międzynarodowe i procedury celno-podatkowe
    • Import usług oraz rozliczenia w ramach ustawy o VAT (import towarów).
    • Mechanizmy odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i transgranicznym.
    • Usługi bezpośrednio związane z importem towarów a prawo do stosowania preferencyjnych stawek VAT.
    • Procedury magazynowania i skład podatkowy – zasady funkcjonowania i skutki w podatku VAT.
  • Materialne prawo do odliczenia podatku naliczonego i orzecznictwo TSUE
    • Moment powstania prawa do odliczenia VAT w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE i NSA.
    • Badanie należytej staranności oraz pozorność czynności prawnej a prawo do odliczenia VAT.
  • Obowiązek podatkowy i szczególne procedury
    • Doprecyzowanie momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach ciągłych i odszkodowaniach.
    • Procedura ulgi na złe długi – kryteria formalne i materialne.
  • Kasy fiskalne i rejestracja obrotu
    • Obowiązki w zakresie kas online i wirtualnych kas fiskalnych.
    • Zasady wyrejestrowania urządzeń fiskalnych oraz zakazy techniczne (wymiana pamięci fiskalnej).
  • Pozostałe regulacje w VAT
    • Wyłączenia i ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego.
    • Wpływ systemów kaucyjnych na rozliczenia VAT i ewidencję opakowań.
    • E-odprawa w procedurze TAX FREE oraz status rolnika ryczałtowego jako podatnika VAT.
Temat II - KSeF i JPK_VAT po zmianach
  • Wdrożenie obligatoryjnego KSeF
    • Harmonogram stosowania.
    • Przepisy przejściowe i ulgi fakturowe.
  • Ewidencja JPK_VAT i numery KSeF
    • Obowiązek wskazywania numeru KSeF w ewidencji JPK_VAT i strukturach logicznych.
    • Nowe oznaczenia dowodów nabycia i dostaw w JPK_VAT (znaczniki).
  • Automatyzacja czynności sprawdzających
    • Algorytmy KAS w zakresie automatycznej walidacji semantycznej i krzyżowej analizy zbiorów danych.
    • Struktura logiczna JPK_FA i standardy faktury ustrukturyzowanej FA(3).
    • Najczęstsze błędy ewidencyjne i techniczne identyfikowane w toku weryfikacji KSeF/JPK.
Temat III - PIT i CIT – Reforma podatkowa
  • Pojazdy w działalności gospodarczej – Zmiana limitów kosztowych
  • Koszty finansowania dłużnego – zasady ustalania KUP przy refinansowaniu lub konsolidacji pożyczek/kredytów przeznaczonych na transakcje kapitałowe (nowe zasady wyliczania proporcji)
  • Restrukturyzacje w CIT i goodwill
  • Podatek minimalny CIT po rewizji
    • Wyłączenia z podatku minimalnego – rozszerzenie katalogu o sprzedaż energii, ciepła, gazu przewodowego oraz branżę koksowniczą i hutnictwo.
  • Estoński CIT (Ryczałt od dochodów spółek)
    • Ustawowa definicja wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – wyłączenie kosztów bez celu przychodowego oraz opłat i sankcji publicznoprawnych.
    • Domniemanie pochodzenia wypłat z zysku netto osiągniętego w okresie opodatkowania ryczałtem przy dystrybucji po wyjściu z systemu.
    • Wprowadzenie procedury abolicyjnej dla sprawozdań finansowych.
    • Zmiany w wymogach zatrudnieniowych przy umowach cywilnoprawnych.
  • Danina solidarnościowa: Ustawowy zakaz pomniejszania podstawy o inne odliczenia niż straty z lat ubiegłych i składki ZUS
  • Moment powstania przychodu z tytułu waloryzacji środków na rachunkach bankowych/SKOK (dopisanie do rachunku)
  • Przychody z obligacji i listów zastawnych
  • Wyłączenie podwójnego opodatkowania PIT przy wypłacie zysków z estońskiego CIT
  • Stosowanie przepisów ustawy o PIT przy zniesieniu współwłasności poza wspólnością małżeńską
Temat IV - Ceny Transferowe 2026/2027
  • Safe Harbour pożyczkowy w PIT i CIT
    • Nowy wymóg badania stóp bazowych i marży.
  • Dokumentacja Local File i raportowanie TPR
    • Obowiązkowe elementy dokumentacji lokalnej i standardy sporządzania analiz porównawczych (benchmarkingów).
    • Zasady podpisywania informacji TPR przez pełnomocnika oraz wyznaczonych członków zarządu.
    • Analiza wskaźników finansowych i progi dokumentacyjne dla transakcji kontrolowanych.
  • Korekty cen transferowych i oświadczenia
    • Warunki formalne i materialne dokonywania korekt kompensacyjnych (podatkowych).
    • Status oświadczenia o rynkowości cen w ramach dokumentacji Local File i odpowiedzialność zarządu.
  • Sankcje karnoskarbowe
    • Odpowiedzialność na gruncie KKS za brak dokumentacji, sporządzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym lub nieterminowe złożenie TPR.
Temat V - Ordynacja Podatkowa – zmiany proceduralne i orzecznictwo NSA
  • Przedawnienie zobowiązań podatkowych
    • Wpływ wyroku NSA na praktykę zawieszania biegu terminu przedawnienia w związku z wszczynaniem postępowań o przestępstwa/wykroczenia skarbowe.
  • Schematy Podatkowe (MDR)
    • Nowe Zasady raportowania MDR – zasady składania informacji rocznych MDR-3 i rola instytucji czynnego żalu w sprawach MDR.
  • Procedury kontrolne, korekty i nadpłaty
    • Zasady i terminy składania korekt deklaracji w toku kontroli podatkowej i celno-skarbowej.
    • Podwyższenie bezpiecznego limitu zapłaty podatku za innego podatnika.
Temat VI - Jak przygotować firmę do zmian?
  • Harmonogram wdrażania nowych regulacji (2026–2027)
    • Zestawienie przepisów wchodzących w życie z dniem ogłoszenia.
  • Audyt umów flotowych i leasingowych
    • Reorganizacja polityki samochodowej pod kątem nowych limitów.
  • Weryfikacja umów pożyczek i transakcji z podmiotami powiązanymi
    • Dostosowanie procedur weryfikacji stóp procentowych do kwartalnego cyklu testowania (safe harbour).
  • Przygotowanie systemów finansowo-księgowych pod JPK_CIT i KSeF
    • Mapowanie kont analitycznych i procedury weryfikacji faktur zakupu/sprzedaży.

Opinie o nas!

Od 2011 roku zaufało nam ponad 20 000 firm i instytucji