Czy wiesz, jakie zdarzenia w firmie transportowej powodują powstanie przychodu podatkowego i kiedy powstaje obowiązek VAT? Zastanawiasz się, czy Twoja firma może korzystać z 9% CIT, estońskiego CIT lub jak rozliczać pojazdy po zmianach od 2026 r.? Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo rozpoznawać koszty, ustalać miejsce świadczenia usług TSL, stosować 0% VAT w transporcie międzynarodowym oraz rozliczać operacje w KSeF?

Branża TSL działa w jednej z najbardziej złożonych i dynamicznych sfer podatkowych – od rozliczeń transgranicznych, przez zróżnicowane momenty powstania przychodu, aż po szczególne zasady ustalania obowiązku podatkowego VAT. Ciągłe zmiany przepisów (w tym KSeF, nowe limity leasingowe czy kasowy PIT 2026) sprawiają, że nawet doświadczone firmy potrzebują aktualnej i praktycznej wiedzy.

W odpowiedzi na te wyzwania przygotowaliśmy szkolenie, które w przejrzysty sposób omawia podatki dochodowe oraz VAT w kontekście działalności transportowej, spedycyjnej, logistycznej i magazynowej. Program powstał na realnych przykładach, najnowszych interpretacjach oraz orzecznictwie – tak, aby umożliwić Ci natychmiastowe przełożenie wiedzy na praktykę!

Cena: 1590 zł netto

Na Kurs podatkowy dla branży transportowej zapraszamy:

Dzięki udziałowi w kursie dla branży transportowej

Program kursu Podatkowego dla branży transportowej

PROGRAM - kliknij aby rozwinąć

Temat 1 – Podatki dochodowe w branży TSL (Dzień 1)

  1. Przychód podatkowy i moment powstania przychodu w branży TLS.
  • Moment powstania przychodów dla usług transportowych, spedycyjnych oraz magazynowych.
  • Usługi transportu, spedycji i logistyki rozliczane w okresach rozliczeniowych.
  • Zaliczki, przedpłaty oraz wcześniejsze wystawienie faktury jako przychód podatkowy?
  • Usługi kompleksowe.
  • Korekta przychodów – rabaty potransakcyjne.
  • Nieodpłatne świadczenia w branży TLS.
  • Kara umowna/odszkodowanie jako przychód.
  • Kasowy PIT 2026 a przychód podatkowy.
  1. Zasady korzystania z 9% stawki CIT dla mniejszych firm z branży TLS.
  2. Dwa źródła przychodów CIT w branży TLS – czy należy się obawiać zysków kapitałowych?
  3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – praktyczne omówienie
  4. Podatek u źródła w branży TSL – praktyczne omówienie obowiązków oraz najnowsze orzecznictwo, m.in.
  • wynajem/leasing środków transportu,
  • nabycie usług transportu lotniczego/morskiego,
  • usługi pośrednictwa oraz usługi doradcze.
  1. Forma prowadzenia działalności w branży TLS.
  • JDG vs. spółka kapitałowa – czy należy uciekać przed składką zdrowotną? – studium przypadku.
  • Estoński CIT – czy pozwoli osiągnąć korzyści podatkowe dla firm z branży TSL?

Temat 2 – Podatki dochodowe w branży TSL (Dzień 2)

  1. Koszty uzyskania przychodów w branży TSL.
  • Definicja ogólna KUP.
  • Podział na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie.
  • Rozliczanie kosztów w czasie i moment rozliczenia kosztów.
  1. Omówienie wybranych kosztów na przykładach.
  • Rozliczenie użytkowania samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych:
    • leasing – nowe limity od 2026 r.,
    • koszty eksploatacji,
    • koszty paliwa,
    • koszty przejazdów drogami płatnymi (z uwzględnieniem VAT-REF),
    • ubezpieczenie pojazdów.
  • Niedobory inwentaryzacyjne a KUP w usługach magazynowania.
  • Kary umowne i odszkodowania – czy zawsze są wyłączone z KUP?
    • Kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług.
    • Kary za zagubienie lub uszkodzenie ładunku.
    • Kary za przestój.
  • Koszty reprezentacji.
  • Koszty reklamy i marketingu.
  1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (B2B) – czy forma współpracy ma znaczenie dla KUP?
  2. Ograniczenie w kosztach podatkowych wydatków w formie gotówkowej/biała lista/rachunek VAT – praktyka w branży TLS.
  3. Hipotetyczne odsetki, czyli zatrzymany zysk zwiększający koszty podatkowe – praktyczne omówienie.
  4. Możliwość zastosowania ulgi i odliczeń podatkowych w branży TLS, w tym wykorzystanie ulgi B+R.
  5. Różnice kursowe w branży TLS.
  • Różnice kursowe podatkowe, a bilansowe.
  • Kurs faktycznie zastosowany.
  • Różnice na środkach własnych.

Temat 3 – Podatek VAT w branży TSL.

  1. Obowiązek podatkowy VAT w branży TLS.
  • Specyfika usług TLS (transport, magazynowanie, spedycja, logistyka) a moment obowiązku VAT.
  • Czynności opodatkowane i nieopodatkowane VAT.
  • Obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług.
  • Usługi TLS – usługi o charakterze ciągłym?
  1. Miejsce świadczenia usług.
  • Zasady ogólne.
  • Reguły szczególne dotyczące transportu towarów.
  • Usługi pomocnicze do usług transportowych.
  • Import i eksport usług.
  • Rozszerzenie działalności poza państwo siedziby – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie zagranicznego magazynu.
  1. Podstawa opodatkowania.
  • Sposób określania podstawy opodatkowania.
  • Refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi.
  • Zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.
  1. Stawka podatku VAT w usługach TLS.
  • Pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów.
  • Usługi związane z eksportem.
  • Usługi związane z importem.
  • Transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% – praktyczne omówienie na wybranych przykładach.
  • Dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% – dla transportu związanego z eksportem i importem.
  1. Treść faktury i zasady jej wystawiania w dobie KSeF.
  • Faktura ustrukturyzowana dla branży TSL – studium przypadków.
  • Obieg dokumentów w ramach KSeF:
    • co z załącznikami do FV?
    • jak zachować należytą staranność?
  • Prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze.
  • Faktury korygujące i noty korygujące – zasady wystawienia (SLIM VAT).
  • Mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL.
  1. Pozostałe wybrane zagadnienia.
  • Odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych – skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18.
  • Zwrot zagranicznego VAT – procedura VAT-REF.
Dodatkowe informacje
  • Kurs w trybie online oraz w kilkunastu miastach w Polsce.
  • Czas trwania: 3 spotkania po 7 godzin dydaktycznych, w godz. 9.00 – 15.00. Termin ustalimy indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji (dodaj do koszyka).
  • Darmowe konsultacje: w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym ekspertem.
  • Materiały szkoleniowe: kluczowe informacje dostępne pod ręką.
  • Możliwość przeprowadzenia kursu dla Twoich pracowników w formie zamkniętej.

     

Prowadzący kurs Kurs Podatkowy

Arkadiusz Gaczyński 

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający w KrafTax Sp. z o.o. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Specjalista w tematyce prawno-podatkowych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, cen transferowych, ulg podatkowych oraz estońskiego CIT. Wcześniej wieloletni Menadżer w Kancelarii Podatkowej TaxA Group.

Zarezerwuj miejsce - wybierz miasto z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

Skorzystaj z bezpiecznych płatności i rozłóż zakup na wygodne dla Ciebie raty lub zapłać online czy przelewem!

Cena kursu [netto]:

1.590,00 

Dofinansowanie kursu

Wystarczy uzupełnić formularz lub skontaktować się z naszym doradcą, a przedstawimy Państwu najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Aleksy Kotala

tel: 573 588 158
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

Sylwia Baran

tel: 573 503 912
Opolskie
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

Lidia Jawniak

tel: 573 568 972
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie


Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Prowadzący posiadał zarówno dużą wiedzę, którą umiał w przystępny sposób przekazać, jak i duże pokłady cierpliwości.

Agnieszka Nowak

Księgowa

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca

Jestem zadowolona ze współpracy z Wektorem Wiedzy. Kontakt i obieg informacji był bardzo dobry. Nie mam zastrzeżeń.

Klient

Główna Księgowa

Bardzo profesjonalna firma z pełnym zakresem dodatkowych pomocy. Materiały dydaktyczne i bardzo dobra wiedza teoretyczna, i praktyczna daje gwarancję jakości, i godnego polecenia.

Klient

Księgowa

Kim jesteśmy?

Od roku 2011, często mierząc się z wieloma przeszkodami, rozwijamy skrzydła i codziennie staramy się być coraz lepsi. Dla Ciebie i Twojej firmy, dla nas, dla innych, dla planety. Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć.

Szkolimy pracowników działów księgowych, kadrowych i wielu innych. Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach.

W naszym portfolio znajdziesz:

400+

Cenionych trenerów

Od 2011 roku współpracujemy z trenerami, ekspertami którzy w branży są od min. 10 lat.

1500 +

Spotkań szkoleniowych rocznie

Z naszymi trenerami średnio rocznie organizujemy ponad 1500 spotkań szkoleniowych.

7000 +

Uczestników szkoleń i kursów rocznie

Razem z trenerami średnio rocznie szkolimy ponad 7000 pracowników z całej Polski.

Przejdź do treści